Empenho #2238/2026

Detalhes

Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/TANQUE/MB/MBENZ/L 1113 LGK 6485 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. PREGAO 017/2025

Array

Liquidações

Data de Liquidação Histórico Valor Liquidado
07/05/2026 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/TANQUE/MB/MBENZ/L 1113 LGK 6485 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. PREGAO 017/2025 R$ 1.191,60

Array

Pagamentos

Data de Pagamento Tipo de Pagamento Histórico Valor Pago Valor Pago Líquido